問題已解決
老師你好!補交去年的印花稅還可以記到稅金附加里面嗎?怎么做分錄啊
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速問速答那個計入
借:利潤分配-未分配利潤
貸方:應(yīng)交稅費-印花稅
上交
借:應(yīng)交稅費-印花稅
貸:銀行存款
01/05 11:46
84784999
01/05 11:46
不能當(dāng)費用抵所得稅了嗎
家權(quán)老師
01/05 11:48
直接調(diào)整上年的報表,可以在上年的匯算前扣除
84784999
01/05 11:52
好的老師
家權(quán)老師
01/05 11:55
不客氣,周末愉快!如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
如果金額小,比如只有幾百可以直接做今年的稅金及附加
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