杭州7月面授:風險導向的企業(yè)內部控制與內部審計
【主辦單位】正保會計網(wǎng)校|正保會計網(wǎng)校浙江服務中心
【培訓時間】2021年7月22-23日(周四、周五)
【培訓地點】杭州市
【相關費用】非會員2980/人(含培訓、資料及午餐費用)
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溫馨提示:索要課程大綱及詳細安排請與正保會計網(wǎng)校·稅務網(wǎng)校浙江服務中心聯(lián)系
【聯(lián)系電話】0571-89715374 傳真:0571-89715377
【受益對象】 企業(yè)中高層管理者、財務總監(jiān)、財務部經理及主管、內審部經理
【課程背景】
當前,全球政治經濟形勢瞬息萬變,企業(yè)所處的商業(yè)環(huán)境正在產生深刻而劇烈的變化,市場紅利已經逐步轉向管理紅利時代,企業(yè)需要針對市場新常態(tài)做出風險分析、評估和管理的升級,提升企業(yè)經營效果;后疫情時代,企業(yè)所面臨的風險必將日益錯綜復雜,針對重要業(yè)務流程的風險管理應是管理常態(tài)、而針對各重要業(yè)務節(jié)點的內部控制與內部審計也應成為企業(yè)經營效益挖潛的重要命題。
如果說企業(yè)過去的競爭和發(fā)展靠成本,靠技術,那么今天和明天的競爭和生存則靠風險管理,有效的內部控制和審計管理是現(xiàn)代企業(yè)的關鍵核心競爭力。財務部門承擔著對企業(yè)業(yè)務、資金、財產和信息的綜合分析和管理部門,掌握著企業(yè)業(yè)務運行和風險管理密碼,越來越多的頭部企業(yè)已經將財務作為業(yè)務驅動的先頭部門和核心部門,因此在企業(yè)的風險管理與內部控制中起著關鍵性的作用,本課程旨在幫助企業(yè)財務人員切實提升助力企業(yè)經營的綜合管控和指揮能力。
【課程收益】
1、學習我國內部控制法規(guī)體系、要求及實操重點;
2、掌握風險識別、風險評價、風險管理策略的要點、方法;
3、掌握財務風險的主要類型及報表風險分析和控制工具;
4、掌握內部審計的原則及工作程序、及重要流程管控方法;
5、學習先進企業(yè)的內控經驗,借鑒內控失敗教訓,提升內控效果。