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企業(yè)內(nèi)部控制審計指引實施意見發(fā)布

2011-10-12 10:52 證券時報 【 】【打印】【我要糾錯

  《證券時報》記者10月11日上午獲悉,中國注冊會計師協(xié)會(簡稱中注協(xié))日前發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引實施意見》(簡稱《意見》),這是貫徹落實財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會和保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》,提升我國上市公司財務報告信息披露質(zhì)量和內(nèi)部控制水平的重要舉措。

  《意見》在《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》的基礎(chǔ)上,對執(zhí)行內(nèi)部控制審計各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的要求進行補充和細化,從業(yè)務約定書簽訂,到總體審計策略和具體審計計劃的制定,到審計工作實施,以及控制缺陷評價,形成審計意見到最終的審計報告出具都進行了較為詳細的規(guī)定,對注冊會計師執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制審計業(yè)務具有較強的指導意義。

我要糾錯】 責任編輯:雨非
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