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企業(yè)內(nèi)部控制審計指引 解讀來了!

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:張美好 2020/09/14 13:51:44  字體:

為了規(guī)范注冊會計師執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制審計業(yè)務(wù),明確工作要求,保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量,根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《中國注冊會計師鑒證業(yè)務(wù)基本準(zhǔn)則》及相關(guān)執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,財政部等5部委于2010年4月制定了《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》。本課程就內(nèi)部控制審計的概念以及如何執(zhí)行內(nèi)部控制審計工作等問題做了詳細(xì)講解。免費試聽>>

442-248

課程詳細(xì)介紹

一、課程名稱

企業(yè)內(nèi)部控制審計指引

二、老師介紹

鄭慶華,北京化工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院原會計系主任,副教授,碩士研究生導(dǎo)師;北京中興新世紀(jì)會計師事務(wù)所專家技術(shù)委員會成員,中國注冊會計師、注冊稅務(wù)師、注冊資產(chǎn)評估師;在會計實務(wù)領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗。

三、課程詳情

學(xué)習(xí)期限:自報名后183天有效期

課程時長:10課時

適合人群:財務(wù)工作者、審計工作者

四、課程大綱

第一章 總 則

第01講 內(nèi)部控制審計指引制定的目的和依據(jù)

第02講 內(nèi)部控制審計的含義、審計范圍

第二章 計劃審計工作

第01講 計劃審計工作

第三章 實施審計工作

第01講 實施審計工作(一)

第02講 實施審計工作(二)

第四章 評價控制缺陷

第01講 評價控制缺陷

第五章 完成審計工作

第01講 完成審計工作

第六章 出具審計報告

第01講 出具審計報告(一)

第02講 出具審計報告(二)

第七章 記錄審計工作

第01講 記錄審計工作、企業(yè)內(nèi)部控制審計實施情況

課程入口>> 

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