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國際內審師《內審實務》每日一練:舞弊的風險評估(6.25)

來源: 正保會計網校 編輯: 2017/06/25 09:21:24  字體:

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不積跬步,無以至千里;不積小流,無以成江海。對于國際注冊內部審計師(CIA)考試而言,每天進步一點點,基礎扎實一點點,通過考試就會更容易一點點。正保會計網校國際注冊內部審計師(CIA)每日一練提供高質量習題,日積月累。以下為CIA《內部審計實務》每日一練,今天你練了嗎?

單選題

內部審計師必須時刻警惕舞弊行為存在的可能性。如果忽視對以下風險的控制,舞弊或濫用資產的風險的是?

A、管理人員把公司的旅游娛樂基金用于一些值得懷疑的活動上。

B、公司在采購活動中,選取了許多不同層次的供應商。

C、人事管理職員偽造職工工資花名冊。

D、款項撥給了可能與總經理有關的公司,或者是不屬于公司章程中規(guī)定的公司。

  

  點擊進入“每日一練——免費在線測試”>>

  

國際內審師:每日一練《內審基礎》(2017-6-25)

  國際內審師:每日一練《內審知識要素》(2017-6-25)

  國際內審師考試每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。祝大家考試順利。

正保會計網校
2017-6-25

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  • 趙海濤 《內部審計基礎》

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