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國際內審師《內審實務》每日一練:審計業(yè)務的程序(4.21)

來源: 正保會計網校 編輯: 2017/04/21 10:38:47 字體:

水滴石穿,繩鋸木斷。備考國際注冊內部審計師(CIA),也需要一點點積累才能到達好的效果。正保會計網校為您提供CIA每日一練在線測試,通過做題,能夠鞏固所學知識并靈活運用,考試時會更得心應手。CIA《內部審計實務》每日一練奉上,快來練習吧!

單選題

內部審計師正在對公司信用卡的使用情況進行審計,以下哪項不是其應主要關注的內容?

A、銀行要求公司進行大額付款而不是多筆小額付款。

B、職責分工不充分。

C、信用卡可能被用于私利。

D、以上三者均不是。

  

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國際內審師:每日一練《內審基礎》(2017-4-21)

  國際內審師:每日一練《內審知識要素》(2017-4-21)

  國際內審師考試每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。祝大家考試順利。

正保會計網校
2017-4-21

免費試聽

  • 趙海濤 《內部審計基礎》

    趙海濤主講: 《內部審計基礎》免費聽

  • 趙海濤《內部審計實務》

    趙海濤主講:《內部審計實務》免費聽

  • 趙欣《內部審計知識要素》

    趙欣主講:《內部審計知識要素》免費聽

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