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近日,浙江省內部審計工作會議以電視電話會議形式召開,會議推進落實《浙江省內部審計工作規(guī)定》,并對內部審計工作進行部署。
會議指出,近年來全省內部審計工作取得積極成效,內部審計在完善單位內部管理、促進風險防控等方面起到了基礎性、源頭性作用。要切實提高政治站位,深刻領會做好內部審計工作既是黨中央、國務院和省委、省政府的重要決策部署,也是實現(xiàn)審計監(jiān)督全覆蓋的必然要求,更是助力全省高質量發(fā)展建設共同富裕示范區(qū)的重要保障。
會議強調,要多措并舉提升內部審計工作質效。在制度建設上精準發(fā)力,完善國家審計與內部審計協(xié)同制度,建立跨部門聯(lián)動制度,健全單位內部審計管理制度,進一步建立健全分層分級的內部審計制度體系。在流程閉環(huán)上精準發(fā)力,既要支持保障內審機構、工作人員獨立客觀履行內部審計職責,又要壓實“一把手”審計整改第一責任人職責,加快實現(xiàn)“審計—整改—規(guī)范—提高”閉環(huán)管理要求。在提升審計價值上精準發(fā)力,加強內審機構與審計機關的協(xié)作配合,促進內審機構與單位內部紀檢等其他監(jiān)督機構的協(xié)調貫通,真正將審計成果轉化為優(yōu)化經(jīng)濟決策、內部管理、風險防控的治理效能。
同時,各地各單位要堅決扛起使命擔當,認真落實落細內部審計工作各項措施要求。加強整體謀劃,各地各單位要專門組織研究推進內部審計工作,制定符合本地、本單位實際情況的內部審計工作規(guī)劃,尤其要細化落實國有企業(yè)總審計師制度。強化工作協(xié)同,審計機關、主管部門、單位企業(yè)等要各司其職、密切協(xié)作,共同做好內部審計工作。強化底線思維,引導有關部門和人員全力支持配合內部審計工作,提高內審人員的職業(yè)道德水平和業(yè)務素質,堅決遏制內審人員以權謀私、隱瞞問題、泄露工作秘密等行為。
會上,省審計廳通報了近年來全省內部審計工作開展情況。省公安廳、省國資委、省建設集團、麗水市、湖州市南潯區(qū)分別進行交流發(fā)言。省級有關單位、部分省屬高校、國有企業(yè)、金融機構、醫(yī)院和民營企業(yè)代表共58家單位負責人在主會場參加會議,各市、縣(市、區(qū))共設107個分會場,政府分管領導及有關單位負責人在分會場參加會議。
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